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必威官方审计处是学校独立内部审计机构,依据国家法律、法规及学校审计制度,对学校经济活动及内部控制的真实性、合法性和效益性开展审计工作。目前,审计处有专职审计人员8人,其中博士1人,硕士1人,高级职称4人,下设工程审计科、财务审计科、绩效内控审计科,审计处工作职责如下:

1.负责贯彻落实国家审计法规、制度和方针政策,制定学校内部审计制度和工作流程;

2.负责对学校及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况实施审计;

3.负责对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况实施审计;

4.负责制订学校年度审计工作计划;

5.负责对学校及所属单位财政财务收支和预算执行情况进行审计;

6.负责对学校基本建设项目、修缮工程实施审计;

7.负责对学校附属医院及生产经营单位有关经济活动实施审计;

8.负责对学校处级干部和生产经营单位负责人履行经济责任情况实施审计;

9.负责对学校及所属单位内部控制体系实施内部控制评价和风险评估;

10.负责开展专项审计调查工作;

11.负责参与学校“三重一大”有关经济事项、经济活动的决策研究工作;

12.负责完成上级有关部门和学校交办的其他工作。



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